Hoppa till huvudinnehåll

Inställningar för fakturering och betalningar

Obs: För att komma åt Inställningar, välj enhetens Namn i det övre vänstra hörnet och välj sedan Inställningar i menyn som öppnas. Observera att Inställningar endast är synligt för användare med rätt behörigheter. Om du inte ser Inställningar, kontakta din administratör för att kontrollera din åtkomst.

Allmänna inställningar för fakturor

Inställningar > Allmän > Enhet > Enhetens inställningar:

  • Valbara kolumner i fakturavyn: Välj vilka fakturaradskolumner du vill visa på fakturasidan.

  • Dölj prisrader utan kostnad på fakturan: Du kan dölja fakturarader från fakturasidan när artikelpriset är 0. Välj de artikeltyper som du vill dölja prisrader utan kostnad för. Om du även vill dölja prisrader utan kostnad vid utskrift går du till Inställningar > Inställningar för utskrift > Faktura och väljer Skriv inte ut fakturarader med nollat pris.

  • Tillåt redigering av konsultationsartiklar på fakturan: När alternativet är aktiverat syns ändringar som görs på fakturasidan för antal och pris för konsultationsartiklar även på konsultationssidan.

  • Aktuell användare kopplas till kassaförsäljning och artiklar på fakturasidan: När alternativet är aktiverat kopplas som standard den inloggade användaren till de artiklar som läggs till på fakturasidan.

  • Tillåt redigering av betalningsmottagare för fastställda fakturor: Med den här inställningen kan du välja vem som får redigera betalningsmottagaruppgifterna för fastställda fakturor (administratorer, chefer och administratorer, eller alla) eller stänga av redigering av uppgifterna.

  • Fakturakunden kan bara ändras till välgörenhetsorganisation: När alternativet är aktiverat går det bara att ändra fakturakunden till en kund som är markerad som välgörenhetsorganisation på en faktura. Den här inställningen finns tillgänglig när Inställningar > Allmän > Organisation > Aktivera välgörenhetsorganisation som organisationsform är aktiverat.

  • Aktivera alternativ faktureringsadress: När alternativet är aktiverat går det att lägga till en alternativ faktureringsadress för kunder.

  • Aktivera faktureringsavgifter: När alternativet är aktiverat går det att lägga till en faktureringsavgift på fakturor när de skickas via e-post eller skrivs ut. Faktureringsavgiften kan läggas till både på fakturautkast och fastställda fakturor. Lägg till artikeln som används som faktureringsavgiftsartikel i fältet Faktureringsavgiftsartikel. I Tidsgräns för faktureringsavgifter anger du en tidsgräns i timmar för hur länge faktureringsavgiften kan läggas till på fakturan efter att fakturan har fastställts. Efter den tidsgränsen går det inte längre att lägga till avgiften.

  • Inaktivera redigering av utskriftsnamn på fakturautkast: När alternativet är aktiverat går det inte att redigera utskriftsnamnet på artiklar på fakturautkast.

  • Aktivera alternativ artikelordning på preliminär prisuppgift och fakturor: När alternativet är aktiverat grupperas inte artiklar efter artikeltyper på fakturasidan, utan listas i den ordning de lades till. Om den här inställningen inte är aktiverad grupperas artiklarna efter sin typ (åtgärder, mediciner osv.). Observera att den här inställningen även påverkar behandlingspreliminära prisuppgifter.

  • Aktivera rapport för rabatt på fakturor: När alternativet är aktiverat finns rapporten Fakturor med rabatt tillgänglig i Rapporter.

Inställningar > Allmän > Enhet > Fakturor:

  • Aktivera förenklad faktura för anonym försäljning: När den här inställningen är aktiverad kan du ange Förenklad fakturabegränsning för anonyma kassaförsäljningar. Om summan på fakturan är högre än gränsen måste en kund väljas för kassaförsäljningen.

  • Aktivera redigeringsskäl för fakturarader i fakturavyn:

    När den här inställningen är aktiverad måste användarna ange ett skäl när de redigerar en fakturarad.

  • Prefix för vanliga fakturor:

    Du kan ange ett prefix som läggs till på vanliga fakturor. För att lägga till en extra tagg för prefix, välj plusknappen. Prefix-taggen visas ovanför fakturanumret i fakturautskriften. Att redigera taggen påverkar inte fakturanumreringen eller några redan fastställda fakturor. Om förenklade fakturor används kan du även lägga till ett separat Prefix för förenklade fakturor.Obs: Att redigera fakturaprefixen återställer fakturanumreringen. När du redigerar ett prefix måste du välja alternativet Bekräfta återställning av fakturanumrering för att bekräfta ändringen.

  • Tillåt ändring av fakturadatum:

    När den här inställningen är aktiverad kan användare ändra fakturadatumet efter att en faktura har fastställts. Dessutom kan du välja Använd konsultationens startdatum som fakturadatum om du vill använda konsultationens startdatum som fakturadatum för konsultationsfakturor.

  • Inga betalningar före fakturadatum:

    När den här inställningen är aktiverad kan användare inte ange ett betalningsdatum som ligger före fakturadatumet.

  • Inkludera kund nr. 2 i betalinformationen på faktura:

    När den här inställningen är aktiverad inkluderas den sekundära ägarens namn (när det är definierat i kunduppgifterna) i betalinformationen för faktura.

Fastställning av fakturor och betalningar

Inställningar > Allmän > Enhet > Enhetens inställningar:

  • Aktivera statusen "Faktureras": När den här inställningen är aktiverad används en extra status 'Faktureras' på konsultationer och kassaförsäljningar. För mer information, se Konsultationsflöde och statusar.

  • Aktivera förenklat arbetsflöde för betalningar för fakturor och kassaförsäljning: När den här inställningen är aktiverad går det att fastställa en faktura och lägga till betalningen i ett svep.

  • Aktivera kalkylator för uträkning av växel för kontanter vid förenklat arbetsflöde: Tillgängligt när förenklat arbetsflöde för fakturans fastställning och betalning är aktiverat. När den här inställningen är aktiverad är fälten Kontanter har mottagits och Kontant återbetalning tillgängliga i det förenklade arbetsflödet för att automatiskt räkna ut växelbeloppet för kontantbetalningar.

  • Förhindra att faktura utan artiklar fastställs: När den här inställningen är aktiverad kan fakturor som inte innehåller några fakturarader inte fastställas.

  • Tillåt att avsluta konsultationer utan faktura: När den här inställningen är aktiverad går det att avsluta en konsultation utan att fastställa fakturan när totalsumman på fakturan är 0.

  • Markera automatiskt "Överenskommelse om senare betalning" vid fastställning av fakturor: När den här inställningen är aktiverad markeras alternativet Överenskommelse om senare betalning som standard när du fastställer en faktura. Alternativet kan avmarkeras.

  • Inaktivera betalningsgenvägar: När den här inställningen är aktiverad är genvägsknapparna för betalningsalternativ inte tillgängliga i dialogrutan för fastställning av faktura när förenklad fastställning i två steg används.

  • Aktivera betalningsanteckningar: När den här inställningen är aktiverad finns ett fält Information tillgängligt för att lägga till en anteckning till betalningar.

  • Aktivera betalningsöverföringar till förskottsbetalningar: När den här inställningen är aktiverad går det att avbryta betalningar på fastställda fakturor.

  • Avbryt betalning - för samma datum: När den här inställningen är aktiverad registreras avbokningen av betalningen på samma datum som betalningen. Annars registreras den på aktuellt datum. När betalningen avser en tidigare period än aktuell månad registreras betalningen på aktuellt datum oavsett den här inställningen.

  • Tillåt att ange datum för avbruten betalning: När den här inställningen är aktiverad kan användarna ange datumet för avbruten betalning manuellt. Datumet får dock inte vara tidigare än datumet som anges i Första möjliga datum för finansiella händelser.

Kassaförsäljning

Inställningar > Allmän > Enhet > Enhetens inställningar:

  • Standardmängd för mediciner i konsultation, recept och kassaförsäljning: Med den här inställningen kan du ange en standardmängd för mediciner när de läggs till på en konsultation, i ett skriftligt recept eller vid kassaförsäljning.

  • Aktivera statusen "Faktureras": När den här inställningen är aktiverad används en extra status 'Faktureras' på konsultationer och kassaförsäljningar. För mer information, se Konsultationsflöde och statusar.

  • Aktuell användare kopplas till kassaförsäljning och artiklar på fakturasidan: Varje kassaförsäljningsartikel kan kopplas till en användare i fältet Veterinär (till exempel för kommissionsfunktioner). När den här inställningen är aktiverad är användaren som skapade kassaförsäljningen som standard kopplad till kassaförsäljningsartiklarna.

  • Kräv patient i kassaförsäljning: När den här inställningen är aktiverad måste kassaförsäljning-artiklar alltid vara kopplade till patienter när försäljningen inte är anonym (en kund är vald).

  • Kräv veterinär för medicinrader vid kassaförsäljning: När den här inställningen är aktiverad måste medicinartiklar alltid vara kopplade till veterinärer vid kassaförsäljning.

  • Aktivera förenklat arbetsflöde för betalningar för fakturor och kassaförsäljning: När den här inställningen är aktiverad kan du fastställa fakturor och kassaförsäljningar och lägga till betalningar i ett steg. Annars måste betalningar läggas till separat efter att fakturan eller kassaförsäljningen har fastställts.

Förskottsbetalningar

Inställningar > Allmän > Enhet > Enhetens inställningar:

  • Aktivera förskottsbetalning: När alternativet är aktiverat går det att lägga till eller överföra förskottsbetalningar till kundernas konton.

  • Aktivera betalningsöverföringar till förskottsbetalningar: När alternativet är aktiverat går det att avbryta en betalning på en faktura och överföra den till kundens förskottsbetalningar.

  • Betalningsöverföring till samma datum: När alternativet är aktiverat registreras en överföring av förskottsbetalning på samma datum som betalningen. Annars registreras den på aktuellt datum. När betalningen avser en tidigare period än aktuell månad registreras överföringen av förskottsbetalning på aktuellt datum oavsett den här inställningen.

  • Aktivera överföring av kreditfaktura till förskottsbetalningar: När alternativet är aktiverat finns ett alternativ för att överföra kreditbeloppet till förskottsbetalningar tillgängligt för kreditfakturor.

  • Tillåt att ange datum för överföring av förskottsbetalning: När alternativet är aktiverat kan användare ange datumet när de överför betalningar från fakturor och kreditfakturor till förskottsbetalningar. Observera dock att inställningen Första möjliga datum för finansiella händelser åsidosätter den här inställningen vid en konflikt.

  • Tillåt att ange datum för förskottsbetalning: När alternativet är aktiverat kan användare ange datumet för förskottsbetalningar när de lägger till förskottsbetalningar på kundernas konton. Observera dock att inställningen Första möjliga datum för finansiella händelser åsidosätter den här inställningen vid en konflikt.

  • Kräv beskrivning av förskottsbetalning: När alternativet är aktiverat krävs en textbeskrivning för förskottsbetalningshändelser.

  • Återbetalning av förskottsbetalning till samma datum:

    När alternativet är aktiverat används datumet för den ursprungliga förskottsbetalningstransaktionen för

    återbetalningar av förskottsbetalning. Om alternativet inte är aktiverat används aktuellt datum.

  • Tillåt att ange datum för återbetalning av förskottsbetalning:

    När alternativet är aktiverat

    kan användare ange datumet för återbetalningar av förskottsbetalningar. Observera dock att inställningen Första möjliga datum för finansiella händelser åsidosätter den här inställningen vid en konflikt.

  • Förhindra betalning till en fullt betald faktura: När alternativet är aktiverat går det inte att lägga till överbetalningar på fakturor. Om du vill lägga till förskottsbetalningar på fullt betalda fakturor, avmarkera den här inställningen.

Inställningar > Allmän > Organisation > Organisationsinställningar:

  • Aktivera förskottsbetalningar mellan olika enheter: När alternativet är aktiverat kan kunders förskottsbetalningar användas i en annan enhet än den som de togs emot hos. Observera att alternativet endast bör användas om era enheter tillhör samma juridiska enhet. Om du är osäker, kontrollera med er redovisningsekonom eller er ekonomi/enhet innan du aktiverar den här funktionen.

Behörigheter för användare

Inställningar > Användare > Behörighetsgrupper:

Följande inställningar styr tillgängligheten för förskottsbetalningsfunktionen för användarna i behörighetsgruppen:

  • Kan manuellt ställa in datumet för en förskottsbetalning

  • Kan överföra betalning till förskott

  • Kan överföra kreditfaktura till förskottsbetalningar

Följande inställningar styr om användarna i behörighetsgruppen kan ändra pris på fakturor och tillämpa massrabatter:

  • Kan ändra priser i fakturor

  • Kan ändra pris på faktura med åtgärder: Om den här inställningen är aktiv men Kan ändra priser i fakturor inte är det, kan användarna ändra priser och tillämpa massrabatter för åtgärdsartiklar, men inte för andra artikeltyper.

Se även

Fick du svar på din fråga?